問題已解決
老師,A公司前期有暫估入庫100元,和其他應付款500元。本月收到了A公司的發(fā)票1000元,已經(jīng)給A公司支付了1000元的貨款。我的賬務處理怎么做?



同學你好,把前期的暫估入庫的100元先沖掉,然后按發(fā)票金額入賬
借:原材料/庫存商品100(紅字)
貸:其他應付款100(紅字)
借:原材料1000
貸:其他應付款1000
2020 06/09 21:31

老師,A公司前期有暫估入庫100元,和其他應付款500元。本月收到了A公司的發(fā)票1000元,已經(jīng)給A公司支付了1000元的貨款。我的賬務處理怎么做?
趕快點擊登錄
獲取專屬推薦內(nèi)容