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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,前期收到的貨款沒有確認(rèn)收入,放入了其他應(yīng)付款科目,年底確認(rèn)無票收入的時候可以借其他應(yīng)付款,貸主營業(yè)務(wù)收入 稅費(fèi)嗎?



你好,可以這么做,分錄的。
2020 06/10 09:10

84785010 

2020 06/10 09:19
但是有的人說不可以,說其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)營業(yè)外收入

郭老師 

2020 06/10 09:20
無票收入不是嗎
那你的存活沒法沖減了

84785010 

2020 06/10 09:35
那如果想延遲納稅應(yīng)該怎么做分錄,就是前期進(jìn)賬客戶不要發(fā)票,想要年底再做無票,該怎么處理呢

郭老師 

2020 06/10 09:37
為什么要轉(zhuǎn)營業(yè)外收入?你這是應(yīng)該交增值稅的貨款吧。

郭老師 

2020 06/10 09:37
一直不確認(rèn)收入就可以

84785010 

2020 06/10 09:42
就是前期這部分先不申報無票收入,應(yīng)該掛帳什么會計科目呢

郭老師 

2020 06/10 09:45
你好,還是在其他應(yīng)付款里面的。

84785010 

2020 06/10 09:52
如果不確認(rèn)收入,其他應(yīng)付款掛帳不是越來越大嗎?

郭老師 

2020 06/10 09:57
你好是的,會越來越大。
