問題已解決
請問我在金蝶軟件中4月份沒有業(yè)務(wù)發(fā)生,如何直接記五月份的賬?



你好,直接在5月份憑證錄入
2020 06/10 11:12

84785019 

2020 06/10 11:35
那四月份需要月結(jié)嗎?我錄入完5月的賬系統(tǒng)顯示沒有需要過賬的憑證???

紫藤老師 

2020 06/10 11:36
你好,四月份需要月結(jié)

84785019 

2020 06/10 11:41
還有個問題,我們是個體戶,我查看我的應(yīng)交增值稅–未交增值稅有借方余額,我看了是因為2019年1月份有一筆分錄是借:應(yīng)交稅金–未交增值稅,貸:銀行存款,應(yīng)該是當(dāng)時代開了增值稅專票的稅費,那我現(xiàn)在該如何調(diào)整?

紫藤老師 

2020 06/10 12:14
借方余額就是你多交了

紫藤老師 

2020 06/10 12:15
可以不做賬,自動形成留底的

84785019 

2020 06/10 12:18
但實際上不是留底的,我找到原因了,是2019年12月底把應(yīng)交稅費–應(yīng)交增值稅余額全部轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入了

紫藤老師 

2020 06/10 12:20
借 以前年度損益調(diào)整 貸 應(yīng)交稅費

84785019 

2020 06/10 12:25
我去年12月的發(fā)票可以現(xiàn)在才作為成本入賬嗎?之前發(fā)票一直沒拿到?

84785019 

2020 06/10 12:31
已經(jīng)匯算清繳了,還用以前年度損益調(diào)整嗎?

紫藤老師 

2020 06/10 12:38
入營業(yè)外收入了,現(xiàn)在更正,就走以前年度損益調(diào)整

84785019 

2020 06/10 12:39
那還要調(diào)整我19年的匯算清繳嗎?

紫藤老師 

2020 06/10 12:41
不需要 調(diào)整未分配利潤即可

84785019 

2020 06/10 12:46
我在財務(wù)軟件中怎么沒找到以前年度損益調(diào)整這個會計科目啊

紫藤老師 

2020 06/10 12:48
如果你是小企業(yè)準(zhǔn)則 就沒有這個科目

84785019 

2020 06/10 12:49
是小企業(yè)準(zhǔn)則,那可以直接這樣處理嗎?

紫藤老師 

2020 06/10 12:54
你好 那也是可以的
