問題已解決
公司的固定資產(chǎn)車輛折舊還沒折舊完,但是車輛賣了,取的的收入需要交哪些稅呢?賬上該怎么處理?之后這個在所得稅匯算清繳還需要調(diào)整什么嗎?



增值稅附加稅印花稅所得稅。
需要填寫105090
2020 06/10 14:35

84784988 

2020 06/10 14:41
增值稅按幾個點交,印花稅按賣的價格交嗎?所得稅在季度申報時不需要填寫吧?所得稅只要在年度匯算填寫就可以了嗎?

郭老師 

2020 06/10 14:42
你是一般納稅人還是小規(guī)模什么時間購入的?

84784988 

2020 06/10 14:43
一般納稅人

郭老師 

2020 06/10 14:43
印花稅按銷售的價格繳納,
所得稅不需要填寫。
是的

84784988 

2020 06/10 14:47
增值稅繳納時填寫在哪一行呢?

84784988 

2020 06/10 14:47
這個按幾個點繳納增值稅呢?

郭老師 

2020 06/10 14:48
零九年之后購買的按13%
在13%貨物里面填寫。

84784988 

2020 06/10 14:55
沒折舊完的賬上怎么處理?收到賣車的這個收入賬上又該怎么處理?

郭老師 

2020 06/10 14:56
借固定資產(chǎn)清理累計折舊貸固定資產(chǎn)
借銀行存款貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費。
然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損益。

84784988 

2020 06/10 15:32
這個處理車輛在所得稅匯算清繳時還需要調(diào)整增調(diào)減?需要填寫105090表嗎?這個處理車輛繳納得增值稅,附加稅時和其他正常業(yè)務(wù)的稅一起申報就可以了,是嗎?

郭老師 

2020 06/10 15:33
你好,你們處置的是收益還是損失?

84784988 

2020 06/10 15:37
處理的是損失

郭老師 

2020 06/10 15:42
損失的,可以稅前扣除,填寫105090那個表。

84784988 

2020 06/10 15:49
如果是收益呢?老師我想了解一下?如果之前購買時是專票抵扣過,現(xiàn)在怎么處理呢?

郭老師 

2020 06/10 15:51
收益的正常,交所得稅就是了。

郭老師 

2020 06/10 15:51
你好,上面分錄,已經(jīng)給你寫了。

84784988 

2020 06/10 15:54
這個我們也沒辦法給購買方開發(fā)票,這個按無票收入申報稅可以嗎?

郭老師 

2020 06/10 15:59
你好是的,可以按無票收入來申報的。
