問題已解決
老師,外賬的庫存與實際的庫存根本就對不起來,再怎么處理



同學,你好,進行一次盤點,把差異理處來,根據(jù)差異原因進行賬務(wù)處理
2020 06/11 10:15

84785014 

2020 06/11 10:19
差異原因就是多開發(fā)票,實際沒有那些數(shù)量

陳老師 

2020 06/11 10:22
你是多開了進項發(fā)票,是嗎,那你這個實際庫存肯定會對不上的,但是你可以把虛開進來的發(fā)票也做個臺賬,這樣每個月慢慢把這部分庫存多結(jié)轉(zhuǎn)成本消化掉
