問題已解決
請問老師上月收到稅務(wù)不可抵扣的增值稅通知,我做了分錄借:應(yīng)交稅費—增值稅—進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費—增值稅—進項 這樣做對嗎? 怎么資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費也有這部分進項轉(zhuǎn)出的金額呢。



這個做借進項稅額轉(zhuǎn)出,貸轉(zhuǎn)出未交增值稅,借xx成本或者是費用 貸進項稅額轉(zhuǎn)出
2020 06/11 10:21

84785030 

2020 06/11 10:25
我不明白老師,要做兩個分錄嗎?

maize老師 

2020 06/11 10:29
是的,一個是做進項稅額轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)成本和費用下面,還有一個是進項稅額科目余額結(jié)轉(zhuǎn)
