問題已解決
請問老師上月收到稅務(wù)不可抵扣的增值稅通知,我做了分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅—進(jìn)項(xiàng) 這樣做對嗎? 怎么資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)也有這部分進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的金額呢。



這個做借進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,貸轉(zhuǎn)出未交增值稅,借xx成本或者是費(fèi)用 貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2020 06/11 10:21

84785030 

2020 06/11 10:25
我不明白老師,要做兩個分錄嗎?

maize老師 

2020 06/11 10:29
是的,一個是做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)成本和費(fèi)用下面,還有一個是進(jìn)項(xiàng)稅額科目余額結(jié)轉(zhuǎn)
