問(wèn)題已解決
去年12月份就是我們公司開出了4.5萬(wàn)的發(fā)票,今年1月份收了4.5萬(wàn)的款,現(xiàn)在因?yàn)槟承┰蚩蛻粢笸丝睿前l(fā)票是去年開的,現(xiàn)在我們?cè)敢馔丝?,但是要扣除我們開出4.5萬(wàn)所承擔(dān)的稅費(fèi),有哪些稅費(fèi)需要算



你好,你開負(fù)數(shù)發(fā)票就可以
你交的稅可以退回來(lái)。
2020 06/12 09:09

84784956 

2020 06/12 09:10
去年的已經(jīng)跨年了,匯算清繳都做完了

郭老師 

2020 06/12 09:11
做到今年抵扣今年的正數(shù)收入。

84784956 

2020 06/12 09:11
客戶不肯退

郭老師 

2020 06/12 09:16
你們是銷售貨物的嗎?

84784956 

2020 06/12 09:23
服務(wù),小規(guī)模的

郭老師 

2020 06/12 09:24
當(dāng)時(shí)極度超過(guò)了30萬(wàn)嗎?

84784956 

2020 06/12 09:28
超過(guò)了,而且我們開的是專票

郭老師 

2020 06/12 09:32
增值稅3%輔,加稅6%,印花稅交了嗎?沒(méi)有交的不算所得稅,根據(jù)利潤(rùn)。
