問(wèn)題已解決
我們是餐飲公司,是無(wú)票收入,沒(méi)有對(duì)外開(kāi)過(guò)發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已驗(yàn),新政策不是可以免增值稅嗎,如何填寫(xiě)在增值稅申報(bào)表中



你好 是的 免征增值稅的 填報(bào)免稅銷(xiāo)售額
2020 06/12 11:48

84785019 

2020 06/12 12:45
那我的進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)驗(yàn)證了,留作留底扣稅嗎

meizi老師 

2020 06/12 12:46
你好 是的 后期抵扣就行了。 12月結(jié)束了 明年拿來(lái)抵減把
