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實(shí)務(wù)
問題已解決
這兩題分錄怎么寫?。?/p>



借預(yù)提費(fèi)用24000借管理費(fèi)用13500貸銀行存款37500
2020 06/12 17:01

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2020 06/12 17:02
老師這個(gè)是第幾題

文靜老師 

2020 06/12 17:03
注意,現(xiàn)在預(yù)提費(fèi)用科目已經(jīng)取消啦,不清楚你們老師的要求是不是可以繼續(xù)用預(yù)提費(fèi)用,如果不能用,就將預(yù)提費(fèi)用改成應(yīng)付賬款。另外車間固定資產(chǎn)修理費(fèi)原來計(jì)入制造費(fèi)用,現(xiàn)在進(jìn)入管理費(fèi)用。

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2020 06/12 17:03
老師我還有一題

84784972 

2020 06/12 17:04
這個(gè)題怎么做

文靜老師 

2020 06/12 17:04
預(yù)付租金,借預(yù)付賬款31200貸銀行存款31200,攤銷時(shí)借制造費(fèi)用31200/3=10400貸預(yù)付賬款10400。

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2020 06/12 17:09
老師這個(gè)怎么借記其他應(yīng)付款呢?

文靜老師 

2020 06/12 17:13
個(gè)人認(rèn)為應(yīng)該計(jì)入應(yīng)付賬款,購買修理勞務(wù)的意思。其他應(yīng)付款是指與企業(yè)的主營業(yè)務(wù)沒有直接關(guān)系的應(yīng)付、暫收其他單位或個(gè)人的款項(xiàng),如應(yīng)付租入固定資產(chǎn)和包裝物的租金、存入保證金、應(yīng)付統(tǒng)籌退休金、職工未按期領(lǐng)取的工資等。你這個(gè)題目是哪里的呢

84784972 

2020 06/12 17:15
會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)書上的

84784972 

2020 06/12 17:22
老師這個(gè)(2)小題怎么寫??!

文靜老師 

2020 06/12 17:32
這個(gè)題目條件不嚴(yán)謹(jǐn),我寫的分錄是10月份的處理,不知道要不要寫11月和12月攤銷的分錄。另外預(yù)付賬款有沒有期初余額?
