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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師您好,請(qǐng)教。 我們公司收到快錢(qián)支付的0.01元,易寶支付的0.43元,這兩筆分別要怎么入賬?



您好
收到后不會(huì)退回 也沒(méi)有發(fā)生業(yè)務(wù) 可以計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入科目
2020 06/13 20:51

84784970 

2020 06/13 21:03
能入財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎?是五月份收的,目前還沒(méi)有退回,如果后期退回就沖減營(yíng)業(yè)外收入嗎?

bamboo老師 

2020 06/13 21:08
計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用科目也可以 后期不退回就不沖減了

84784970 

2020 06/14 10:37
老師您好,我查看了銀行回單,收到的快錢(qián)支付公司的0.01元,用途是AJAV
還有收到易寶支付公司的0.43元用途是BOSS直聘認(rèn)證
這兩筆是否還是入您說(shuō)的營(yíng)業(yè)外收入比較合適??

bamboo老師 

2020 06/14 10:38
是的 直接計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入比較合適

84784970 

2020 06/14 10:51
好的,謝謝老師。
再請(qǐng)教,公司跟銀行短期貸款了一筆錢(qián),我需要每個(gè)月計(jì)提利息嗎

bamboo老師 

2020 06/14 10:54
請(qǐng)問(wèn)利息是按月支付還是按季度

84784970 

2020 06/14 10:57
按月支付的,每個(gè)月21號(hào)結(jié)一次,是當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月利息,然后當(dāng)月支付上月利息嗎?
我上個(gè)月計(jì)提少了,這個(gè)月是不是補(bǔ)計(jì)提

bamboo老師 

2020 06/14 11:04
不需要計(jì)提 支付的時(shí)候
借:財(cái)務(wù)費(fèi)用
貸:銀行存款
上個(gè)月漏記 這個(gè)月補(bǔ)做一筆這樣的分錄就好了

84784970 

2020 06/14 15:37
老師您好。
請(qǐng)問(wèn),我們公司水電費(fèi)和固話費(fèi)發(fā)票都不是本公司抬頭的發(fā)票,入賬我們照入了管理費(fèi)用,到了年終匯算清繳的時(shí)候調(diào)增填在哪個(gè)表?

bamboo老師 

2020 06/14 15:38
納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表

84784970 

2020 06/14 17:58
好的,謝謝老師。
再次請(qǐng)教。
我五月份收到一張進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票,我五月份不需要繳納增值稅,所以放在6月份才確認(rèn)并且抵扣。
我五月份入賬的時(shí)候是入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
到了六月份抵扣時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
嗎?
我應(yīng)交稅費(fèi)科目下沒(méi)有待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,是不要加一個(gè)?還是怎么入賬?

bamboo老師 

2020 06/14 18:04
借:管理費(fèi)用等
借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:銀行存款等
可以用待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額科目 沒(méi)有的話 可以增加
等六月份認(rèn)證抵扣后
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
