問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師,我4月給甲方開(kāi)發(fā)票,紅字發(fā)票比藍(lán)字發(fā)票金額大,4月的收入是負(fù)數(shù),4月沒(méi)有認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,5月也沒(méi)有認(rèn)證,并且沒(méi)有開(kāi)票,不考慮進(jìn)項(xiàng)抵扣問(wèn)題,現(xiàn)在申報(bào)5月增值稅發(fā)現(xiàn)報(bào)表上期留底稅額剛好是3月末累計(jì)銷(xiāo)項(xiàng)稅和4月累計(jì)銷(xiāo)項(xiàng)稅的差額,就是銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票紅沖造成的,那么這部分銷(xiāo)項(xiàng)負(fù)數(shù)稅額,正確就是留在上期留底稅額里面嗎?



不是,你這個(gè)是負(fù)數(shù)申報(bào),不會(huì)留上期留底稅額,留底稅額是稅局那邊自動(dòng)生成的,不是你填寫(xiě)的,這個(gè)
2020 06/15 18:42

84784988 

2020 06/15 18:44
是的,但是現(xiàn)在這個(gè)上期留底自動(dòng)帶出金額了

maize老師 

2020 06/15 18:48
這個(gè)是你這個(gè)紅字發(fā)票-藍(lán)字發(fā)票帶出???

maize老師 

2020 06/15 18:48
那就留這個(gè)下面,你下次抵扣,可以再繼續(xù)抵扣

maize老師 

2020 06/15 18:49
不好 意思沒(méi)有看清楚你后面這個(gè),現(xiàn)在申報(bào)5月增值稅發(fā)現(xiàn)報(bào)表上期留底稅額剛好是3月末累計(jì)銷(xiāo)項(xiàng)稅和4月累計(jì)銷(xiāo)項(xiàng)稅的差額,就是銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票紅沖造成的,那么這部分銷(xiāo)項(xiàng)負(fù)數(shù)稅額,正確就是留在上期留底稅額里面嗎? 是的,你這個(gè)留底稅額自動(dòng)帶出不管,下次有銷(xiāo)項(xiàng)稅額會(huì)自動(dòng)再抵減

84784988 

2020 06/15 18:50
老師請(qǐng)看表和系統(tǒng),系統(tǒng)用不用調(diào)整,把上期留底改成0,因?yàn)闆](méi)有進(jìn)項(xiàng)稅抵扣,就是開(kāi)了紅字造成的?

maize老師 

2020 06/15 18:56
不需要,按系統(tǒng)出來(lái)這個(gè),不需要改,你這個(gè)下次可以申報(bào)銷(xiāo)項(xiàng)稅額自動(dòng)自動(dòng)抵扣呢
