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【例題·單選題】(2018年)甲快遞公司(以下簡稱甲公司)為增值稅一般納稅人。2019年10月,甲公司購進小貨車,取得的增值稅專用發(fā)票已通過認證,發(fā)票上注明價款100萬元,稅額13萬元;開具普通發(fā)票收取派送收入860.72元(含增值稅)、陸路運輸收入109元(含增值稅)。甲公司當月上述業(yè)務應繳納的增值稅稅額為( )萬元。 甲公司應繳納增值稅=860.72÷(1+6%)×6%+109÷(1+9%)×9%-13=44.72(萬元) 老師,這道題為什么沒有進項稅加計扣除。這個也屬于現代生活服務適用6%稅率

84785046| 提問時間:2020 06/16 16:02
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大海老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
您好,加計抵減是2019年的新政,題目是2018年的,那時還沒有這個新政。
2020 06/16 16:05
84785046
2020 06/16 16:10
對哦,我就看了個題目里面的2019.10月 老師下面這題再幫我看下 【例題·單選題】北京某廣告公司已認定為增值稅一般納稅人。2019年12月,該公司取得廣告制作費800萬元(含稅),支付給山西某媒體的廣告發(fā)布費為400萬元(不含稅),取得增值稅專用發(fā)票。此外,當期該廣告公司其他可抵扣的進項稅額為15萬元,則當月該廣告公司需繳納的增值稅為( )萬元。 該廣告公司12月需繳納的增值稅為:800÷(1+6%)×6%-400×6%-15=6.28(萬元) 這題為什么也沒有加計扣除
大海老師
2020 06/16 16:12
你的思考是正確的,但考試時,如果題目沒有提及加計抵減,就可以不用考慮。
84785046
2020 06/16 16:23
哦,好的,謝謝老師
大海老師
2020 06/16 16:30
不客氣,祝您學習工作順利,滿意請給老師五星好評,謝謝。
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