問題已解決
稅務(wù)稽查我司,需要補交增值稅20000元,用留抵得增值稅抵減,請問如何做賬務(wù)處理?



你好 你門之前留抵的進項稅在什么科目 。 補繳納增值稅是補了收入嗎 你要做收入分錄了沒有
2020 06/16 16:51

84785014 

2020 06/16 16:57
留抵得增值稅在增值稅的進賬稅額借方。沒有補交收入。目前就想問下,這筆減少留抵得增值稅怎么做賬?謝謝

meizi老師 

2020 06/16 17:00
你好 你把進項稅結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅借方 代表留抵 。 你 補繳納的增值稅 做貸方 結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方 去抵減留抵進項稅

84785014 

2020 06/16 17:02
能寫具體點嗎?借方,貸方,謝謝了

meizi老師 

2020 06/16 17:05
你好 你需要給我說下你們補增值稅 是之前漏做收入產(chǎn)生的增值稅還是什么。 不然你科目無法判斷入賬

84785014 

2020 06/16 17:11
對的,收入要補做

meizi老師 

2020 06/16 17:14
你好 那你就補收入 。是20年的還是19年的 。這樣好判斷下科目 一起給你做了

84785014 

2020 06/16 17:15
補交19年的。

meizi老師 

2020 06/16 17:19
你好 那你做 借銀行存款或者應(yīng)收賬款貸以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 -銷項稅 借未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時
借:應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅一 銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅
結(jié)轉(zhuǎn)進項時
借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一進項稅額
在借貸方抵減后 就行了
