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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)企業(yè)計(jì)提租金、付租金和收到租金發(fā)票的會(huì)計(jì)分錄?



按月做租金,借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款支付的時(shí)候,借其他應(yīng)付款貸銀行存款收到租金的發(fā)票,如果是在當(dāng)年你可以紅沖之前管理費(fèi)用,然后做發(fā)票的。
2020 06/17 10:45

84785009 

2020 06/17 10:47
收到發(fā)票一定得紅沖之前的嗎?

郭老師 

2020 06/17 10:49
你好
建議紅沖之前的。

84785009 

2020 06/17 10:50
那如果是次年才收到發(fā)票呢?

郭老師 

2020 06/17 10:51
次年如果匯算清繳值錢(qián)的,不需要調(diào)整的,可以把發(fā)票放到去年的憑證里面。

84785009 

2020 06/17 10:53
那如果是匯算清繳之后的呢?

郭老師 

2020 06/17 10:57
這種基本不能吧
你匯算清繳沒(méi)有發(fā)票得調(diào)增吧
如果有差異的,
調(diào)整差額
發(fā)票放到當(dāng)年

84785009 

2020 06/17 11:03
如果是次月付款和收到發(fā)票的,可以不做紅沖分錄,把發(fā)票附在付款憑證后可以嗎?

郭老師 

2020 06/17 11:05
你好
是的,可以這么做的。
