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請(qǐng)問老師 收到政府下?lián)艿馁Y金 還未開票 分錄怎么做

84785033| 提問時(shí)間:2020 06/17 16:26
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靖曦老師
金牌答疑老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
一、企業(yè)收到撥款時(shí): 借:銀行存款 貸:專項(xiàng)應(yīng)付款 —— 項(xiàng)目 收款的處理一般都沒有問題,關(guān)健是專項(xiàng)撥款實(shí)際實(shí)用時(shí)的會(huì)計(jì)處理,可能各個(gè)企業(yè)各不相同了,有的企業(yè)甚至一筆分錄就把專項(xiàng)撥款沖銷掉: 借:專項(xiàng)應(yīng)付款 —— 項(xiàng)目 貸:管理費(fèi)用 —— 科研費(fèi) 二、專項(xiàng)研究項(xiàng)目需要購(gòu)置儀器設(shè)備等固定資產(chǎn)時(shí): 借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款 借:專項(xiàng)應(yīng)付款 —— 項(xiàng)目 貸:資本公積 無論是在專項(xiàng)研究項(xiàng)目進(jìn)行之中還是在項(xiàng)目完成之后,該固定資產(chǎn)的折舊都應(yīng)視同公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用固定資產(chǎn)折舊政策處理。而對(duì)于專項(xiàng)研究中形成產(chǎn)品的,會(huì)計(jì)處理如下: 借:存貨 貸:資本公積
2020 06/17 16:30
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