問題已解決
問下老師,我們開的發(fā)票,對方公司已發(fā)放給我們工資的形式來抵掉我們的貨款,還要叫我們開收據(jù)是轉(zhuǎn)賬的形式,這樣操作可以嗎,可以的話怎么做分錄



你好 你們實際業(yè)務是什么 ? 對方給你們發(fā)工資?
2020 06/17 16:45

84784988 

2020 06/17 17:05
做雨棚,然后老板要錢著急,對方就已發(fā)農(nóng)民工工資來抵貨款,我怎么做賬

meizi老師 

2020 06/17 17:13
你好這個農(nóng)民工是你們公司的嗎? 你開票出去做雨棚是掛應收賬款做收入和稅費 。 對方這個工資是啥情況

84784988 

2020 06/17 17:15
我們公司的人給對方辦了幾張銀行卡

84784988 

2020 06/17 17:16
工資抵收入

84784988 

2020 06/17 17:24
老師是租賃費,還弄了承諾書

meizi老師 

2020 06/17 17:26
你好 那你們算是對方給你們提供勞務給。你們需要支付錢給對方 那么對沖 。 借應收賬款貸主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅 借管理費用或者成本-勞務費貸應收賬款

84784988 

2020 06/17 17:28
老師我們是收錢,對方給我們員工代發(fā)工資,他們的錢在工資賬戶

84784988 

2020 06/17 17:29
老師已工資抵租賃款

84784988 

2020 06/17 17:30
老師怎么做分錄

84784988 

2020 06/17 17:30
我們是塔吊,升降機租賃

meizi老師 

2020 06/17 17:31
你好 那你們員工跟對方是什么業(yè)務 。 工資跟貨款是不一樣的。 你要把這個工資的業(yè)務說下 才好判斷怎么處理

84784988 

2020 06/17 17:38
工資就是代發(fā)而已,來抵沖租賃費,因為對方的錢在工資專戶,不能付其他費用

84784988 

2020 06/17 17:38
代付我們員工的工資

meizi老師 

2020 06/17 17:43
你好 那你收到錢 就直接做 借應收賬款貸主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅 借銀行存款 貸應收賬款

84784988 

2020 06/17 18:39
老師錢直接發(fā)到員工個人卡上去了,我銀行里沒過這比錢

meizi老師 

2020 06/17 18:39
你好 員工不給你們嗎 這個實際是公司的錢 ?

84784988 

2020 06/17 18:41
我收回來還需要存到銀行去嗎?直接給老板可以嗎

meizi老師 

2020 06/17 18:43
嗯是的 存入銀行。 這個是你們貨款的

84784988 

2020 06/17 18:47
這樣操作稅務沒問題吧

meizi老師 

2020 06/17 18:52
你好 你現(xiàn)在就及時存款 走收入繳納稅費 。

84784988 

2020 06/17 19:04
老師,做現(xiàn)金賬還是銀行賬合適,因為是取出來現(xiàn)金存入的

meizi老師 

2020 06/17 19:15
你做現(xiàn)金收到 在存入銀行去

84784988 

2020 06/17 19:17
那么他們要我寫收據(jù)寫轉(zhuǎn)賬行嗎

meizi老師 

2020 06/17 19:19
你好 你就寫收據(jù) 轉(zhuǎn)款 。 可以 。 其實本來也是通過員工賬戶轉(zhuǎn)回來的
