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問題已解決

老師,今年收到上年運費發(fā)票,上年做的分錄是借:銷售費用,貸:其他應(yīng)付款。請問今年收到運費發(fā)票怎么做賬?

84784949| 提問時間:2020 06/17 16:44
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好 紅沖費用分錄,借;其他應(yīng)付款,貸;以前年度損益調(diào)整——銷售費用 然后根據(jù)發(fā)票做費用分錄,借;以前年度損益調(diào)整——銷售費用,貸;其他應(yīng)付款
2020 06/17 16:45
84784949
2020 06/17 16:47
那老師今年是不是要繳納印花稅?
鄒老師
2020 06/17 16:48
你好,運輸合同印花稅,是在簽訂運輸合同的次月就需要繳納的
84784949
2020 06/17 16:50
我在收到發(fā)票的次月繳納了怎么辦呀
鄒老師
2020 06/17 16:54
你好,這個就屬于印花稅逾期繳納,屬于所屬期錯誤了
84784949
2020 06/17 16:57
那這個有什么影響嗎,要怎么辦呢
鄒老師
2020 06/17 16:57
你好,影響就是 屬于印花稅逾期繳納,屬于所屬期錯誤了 需要去稅局大廳做更正所屬期申報 ,補交滯納金
84784949
2020 06/17 17:09
老師這個沒有運輸合同
鄒老師
2020 06/17 17:12
你好,沒有運輸合同,就可以按實際發(fā)生運費支出的次月15日之前申報就繳納
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