當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
直接這樣調(diào)賬不對是吧,我是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則的,用不了以前年度損益怎么辦



你這個利潤分配未分配利潤就可以,這個和以前年度損益調(diào)整是一樣的
2020 06/17 17:45

84785036 

2020 06/17 17:47
調(diào)賬可以這樣調(diào)嗎?借應(yīng)付職工薪酬 貸未分配利潤 這樣我結(jié)轉(zhuǎn)了報(bào)表關(guān)聯(lián)不了

maize老師 

2020 06/17 17:49
你使用以前年度損益調(diào)整,也會不等,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽關(guān)系不對,這個是會不對,是這樣

84785036 

2020 06/17 17:51
呢表就不讓他關(guān)聯(lián)上了嗎?

84785036 

2020 06/17 17:51
不是未分配利潤的數(shù)字結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了嗎?怎么還關(guān)聯(lián)不上

maize老師 

2020 06/17 17:56
不需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,是不等這個,那你你資產(chǎn)負(fù)債表變動了,未分配利潤變動,利潤表沒有變化所以才不等,你有售后可以叫售后給你調(diào)下年初數(shù),調(diào)增資產(chǎn)負(fù)債表,未分配利潤 年初數(shù), 調(diào)減應(yīng)付職工薪酬年初數(shù),

84785036 

2020 06/17 18:00
呢我還做不做賬務(wù)處理了??

84785036 

2020 06/17 18:00
我這個匯算清繳調(diào)增費(fèi)用的,減應(yīng)付職工薪酬這個不需要做賬務(wù)處理了嗎?

maize老師 

2020 06/17 18:06
不做了,這個是直接改資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù),不做賬
