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銷貨方收到代購(gòu)貨方代墊運(yùn)費(fèi)專票,增值稅金該如何會(huì)計(jì)處理?

84785007| 提問時(shí)間:2020 06/18 11:46
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好!這個(gè)發(fā)票是開給銷售方的嗎?如果是代墊,嚴(yán)格來(lái)說(shuō),是應(yīng)該開給購(gòu)貨方了。
2020 06/18 11:46
84785007
2020 06/18 11:50
老師我畫出來(lái)的這里不理解為什么不借應(yīng)交稅費(fèi)
宋生老師
2020 06/18 11:53
你好!因?yàn)榇鷫|,并不是自己應(yīng)該承擔(dān)的
84785007
2020 06/18 11:55
那是不是開的這個(gè)專票是開給乙公司的,所以甲不用做這個(gè)
宋生老師
2020 06/18 11:56
你好!是的。就是這個(gè)意思。
84785007
2020 06/18 11:58
收到謝謝老師
宋生老師
2020 06/18 11:59
你好!不用客氣的了。
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