問(wèn)題已解決
老師,請(qǐng)問(wèn),公司剛剛開(kāi)業(yè)支付的各項(xiàng)費(fèi)用發(fā)票都還沒(méi)收到發(fā)票,這個(gè)季度有銷(xiāo)售額,費(fèi)用成本票都沒(méi)拿到,這樣利潤(rùn)就虛高,這個(gè)季度就會(huì)有利潤(rùn),實(shí)際利潤(rùn)應(yīng)為負(fù)數(shù),現(xiàn)在沒(méi)票,怎么才能把利潤(rùn)做成負(fù)數(shù)?



同學(xué)你好
只要成本金額真實(shí)可靠
就算暫時(shí)沒(méi)有發(fā)票
也可以確認(rèn)成本費(fèi)用的
2020 06/22 17:49

84785013 

2020 06/22 17:49
是不是先暫估?科目要怎么寫(xiě)?

鐘存老師 

2020 06/22 18:00
借:費(fèi)用/成本
貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款

84785013 

2020 06/22 18:14
老師,印花稅需要計(jì)提嗎

鐘存老師 

2020 06/22 18:47
合同簽訂以后交印花稅

84785013 

2020 06/22 18:50
不計(jì)提也可以是吧,

鐘存老師 

2020 06/22 19:23
如果沒(méi)有簽訂合同
可以在收到發(fā)票的當(dāng)期計(jì)提和繳納
