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問題已解決

老師:我們醫(yī)院是小規(guī)模納稅人,我在購(gòu)買藥品時(shí),發(fā)票未到時(shí),藥品要先暫估入庫(kù)嗎?還是可以不用 這科目?

84785001| 提問時(shí)間:2020 06/23 08:40
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
你好 貨到票未到暫估入庫(kù) 借庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款暫估
2020 06/23 08:42
84785001
2020 06/23 09:29
沒有應(yīng)付款,直接付款了。怎么處理
玲老師
2020 06/23 09:33
那就再多做一筆分錄,借應(yīng)付賬款暫估貸銀行存款
84785001
2020 06/23 09:35
可以不用暫估入庫(kù)嗎?直接附后面發(fā)票
玲老師
2020 06/23 09:37
您好,如果是同一個(gè)月的,你可以直接回來發(fā)票附在后面,如果跨月了,需要先暫估入庫(kù),然后收到發(fā)票時(shí)再紅沖暫估入庫(kù)的分錄,按照發(fā)票金額入賬
84785001
2020 06/23 09:44
請(qǐng)老師給個(gè)全的會(huì)計(jì)分錄,謝謝
玲老師
2020 06/23 10:00
借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款,暫估借應(yīng)付賬款,暫估貸銀行存款,收到發(fā)票時(shí),把前面這兩筆分錄不變金額用負(fù)數(shù)紅沖了,按照發(fā)票金額入賬,借固定資產(chǎn)貸銀行存款,
84785001
2020 06/23 10:02
最后分錄是固定資產(chǎn)?
玲老師
2020 06/23 10:13
不好意思,寫錯(cuò)了,,是庫(kù)存商品, 借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款,暫估借應(yīng)付賬款,暫估貸銀行存款,收到發(fā)票時(shí),把前面這兩筆分錄不變金額用負(fù)數(shù)紅沖了,按照發(fā)票金額入賬,借庫(kù)存商品貸銀行存款,
84785001
2020 06/23 10:37
好的謝謝
玲老師
2020 06/23 10:43
你好,不客氣的,祝您工作學(xué)習(xí)愉快。
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