問題已解決
請問我司代扣員工職業(yè)年金,因暫無法繳納,暫存公司賬戶,應(yīng)如何記賬。 借 應(yīng)付職工薪酬-職業(yè)年金 2000 貸 其他應(yīng)付款-職業(yè)年金 2000 這樣記對嘛?好像不對。應(yīng)該怎么記賬啊,然后如何計提?



你好 嗯是的 你可以先這樣掛著 。后面繳納了 你做借其他應(yīng)付款 貸銀行存款 。 補計提 借費用 -年金貸應(yīng)付職工薪酬-年金
2020 06/23 14:18

84785043 

2020 06/23 15:59
目前沒有繳納,只記這一個分錄被。等繳納時在進行銀行扣費:借其他應(yīng)付款 貸銀行存款,這個分錄。并計提 借管理費用 -年金 貸應(yīng)付職工薪酬-年金。這樣對嘛

meizi老師 

2020 06/23 16:03
你好 沒有繳納的話 就掛其他應(yīng)付款即可 。 嗯是的

84785043 

2020 06/23 16:19
那現(xiàn)在是屬于掛賬唄

meizi老師 

2020 06/23 16:20
你好 嗯是的 你需要先掛著 到時繳納了在支付的

84785043 

2020 06/23 16:21
好的 謝謝

meizi老師 

2020 06/23 16:24
沒事希望能幫到你
