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請問每個月都要計提工資嗎?



你好,對,每個月都要計提工資
2020 06/23 16:21

84784959 

2020 06/23 16:22
如果材料成本耗用的多

紫藤老師 

2020 06/23 16:23
發(fā)工資的,每個月都要計提工資

84784959 

2020 06/23 16:24
工資按照什么比例提

紫藤老師 

2020 06/23 16:24
工資按照實發(fā)工資計提的

84784959 

2020 06/23 16:27
這個月計提金額,下個月發(fā)放是

紫藤老師 

2020 06/23 16:27
對的,你的理解是正確的

84784959 

2020 06/23 16:29
稅金及附加每個月也要計提是嗎,計提和下個月實際扣款分錄怎么寫?

紫藤老師 

2020 06/23 16:30
借 稅金及附加 貸 應(yīng)交稅費 借應(yīng)交稅費 貸 銀行存款

84784959 

2020 06/23 16:35
銀行扣社保費用分錄怎么

紫藤老師 

2020 06/23 16:38
繳納社保費的會計分錄的做法:
企業(yè)分配工資
1.借:××費用(管理/銷售等)
2.貸:應(yīng)付職工薪酬——工資
三、次月發(fā)放工資時
1.借:應(yīng)付職工薪酬——工資
2.貸:應(yīng)付職工薪酬——社保(個人部分)
3.應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅
4.庫存現(xiàn)金/銀行存款
四、上交杜保
1.借:應(yīng)付職工薪酬——社保(個人部分)
2.貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款
五、上交個人所得稅
1.借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅
2.貸:銀行存款

84784959 

2020 06/23 16:49
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,銷項減進項得出未交稅金,未交稅金就是下個月要交的增值稅

紫藤老師 

2020 06/23 16:49
結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額
結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額
結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;
2) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
繳納時 借: 應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
