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尊敬的老師,您好!我公司開具了苗木增值稅普通發(fā)票(苗木免稅),在申報(bào)增值稅時(shí),此筆免稅發(fā)票怎樣申報(bào)?應(yīng)該填哪個(gè)表?



你們是自己計(jì)算抵扣的嗎?
2020 06/23 16:45

84784987 

2020 06/23 16:49
尊敬的老師,我公司是小規(guī)模納稅人,主營種植銷售小樹苗,開具的免稅發(fā)票,我第一次接觸免稅的發(fā)票,申報(bào)時(shí)不知道怎樣填

郭老師 

2020 06/23 16:50
附表二,農(nóng)產(chǎn)品收購及銷售發(fā)票里面填寫金額稅額。

84784987 

2020 06/23 16:56
尊敬的老師,您好!是“增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表"嗎?

郭老師 

2020 06/23 16:57
你們單位是銷售方
自產(chǎn)自銷的嗎

84784987 

2020 06/23 16:59
尊敬的老師,是銷售方,自產(chǎn)自銷!

郭老師 

2020 06/23 17:00
那你應(yīng)該在主表其他免稅銷售額里邊填寫,然后填寫減免表,最后一行選擇減免性質(zhì),銷售額填寫第一欄。

84784987 

2020 06/23 17:05
尊敬的老師,您好!填寫增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表時(shí),應(yīng)該填一、減稅項(xiàng)目,還是填二、免稅項(xiàng)目??

郭老師 

2020 06/23 17:13
免稅項(xiàng)目
最后一行的

84784987 

2020 06/23 17:16
謝謝您!老師!知道了。非常感謝!

郭老師 

2020 06/23 17:18
不用客氣的,應(yīng)該的。
