問(wèn)題已解決
小規(guī)模納稅人收到稅控盤及維護(hù)費(fèi)的專票要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢?



您好
借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)
貸:銀行存款
實(shí)際抵減的時(shí)候
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借方藍(lán)字
借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 借方紅字
2020 06/25 10:17

84785025 

2020 06/25 10:19
借方應(yīng)交增值稅是金額和稅額總金額嗎?

bamboo老師 

2020 06/25 10:23
是的 是發(fā)票價(jià)稅合計(jì)金額

84785025 

2020 06/25 10:27
不如我們收到30000的設(shè)計(jì)費(fèi)收入發(fā)票,借銀行存款農(nóng)商30300,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入30000,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅300
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅300,貸營(yíng)業(yè)外收入300,是這樣的分錄嗎

bamboo老師 

2020 06/25 10:29
您收到發(fā)票 怎么會(huì)是收入 不是應(yīng)該是成本費(fèi)用么?
是開出發(fā)票吧?

84785025 

2020 06/25 10:30
假如這季度成本工資是20000元,還有這筆稅控盤的抵減,管理費(fèi)其實(shí)沖減為0了是嗎?個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的所得稅申報(bào)所得額就是30000+300-20000,是吧

84785025 

2020 06/25 10:32
說(shuō)錯(cuò)了是個(gè)人獨(dú)資企業(yè)開的

bamboo老師 

2020 06/25 10:36
是的 這樣計(jì)算正確的

84785025 

2020 06/25 10:39
那就我們個(gè)人獨(dú)資企業(yè)每個(gè)季度都是三十萬(wàn)以下收入,免增值稅,那么全額抵減增值稅的稅控盤及維護(hù)費(fèi)

84785025 

2020 06/25 10:41
那就我們個(gè)人獨(dú)資企業(yè)每個(gè)季度都是三十萬(wàn)以下收入,免增值稅,那么全額抵減增值稅的稅控盤及維護(hù)費(fèi)要一直掛在應(yīng)交稅費(fèi)借方嗎

bamboo老師 

2020 06/25 10:44
那您可以先不做第二筆分錄 等實(shí)際需要抵減的時(shí)候再做

84785025 

2020 06/25 10:47
有時(shí)間限制嗎?還是說(shuō)永久性呢,到時(shí)候要把發(fā)票復(fù)印件做附件嗎?現(xiàn)在不做的話,增值稅申報(bào)表里什么都不要填嗎

bamboo老師 

2020 06/25 10:48
可以填減免稅明細(xì)表 本期實(shí)際抵扣欄不要填
沒(méi)有時(shí)間限制 填表了不需要要把發(fā)票復(fù)印件做附件

84785025 

2020 06/25 10:50
不做會(huì)計(jì)分錄,當(dāng)期申報(bào)表里填減免明細(xì)表是吧

bamboo老師 

2020 06/25 10:52
是的 不做會(huì)計(jì)分錄,當(dāng)期申報(bào)表里填減免明細(xì)表
