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問(wèn)題已解決

小規(guī)模納稅人收到稅控盤及維護(hù)費(fèi)的專票要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢?

84785025| 提問(wèn)時(shí)間:2020 06/25 10:16
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸:銀行存款 實(shí)際抵減的時(shí)候 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借方藍(lán)字 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 借方紅字
2020 06/25 10:17
84785025
2020 06/25 10:19
借方應(yīng)交增值稅是金額和稅額總金額嗎?
bamboo老師
2020 06/25 10:23
是的 是發(fā)票價(jià)稅合計(jì)金額
84785025
2020 06/25 10:27
不如我們收到30000的設(shè)計(jì)費(fèi)收入發(fā)票,借銀行存款農(nóng)商30300,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入30000,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅300 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅300,貸營(yíng)業(yè)外收入300,是這樣的分錄嗎
bamboo老師
2020 06/25 10:29
您收到發(fā)票 怎么會(huì)是收入 不是應(yīng)該是成本費(fèi)用么? 是開出發(fā)票吧?
84785025
2020 06/25 10:30
假如這季度成本工資是20000元,還有這筆稅控盤的抵減,管理費(fèi)其實(shí)沖減為0了是嗎?個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的所得稅申報(bào)所得額就是30000+300-20000,是吧
84785025
2020 06/25 10:32
說(shuō)錯(cuò)了是個(gè)人獨(dú)資企業(yè)開的
bamboo老師
2020 06/25 10:36
是的 這樣計(jì)算正確的
84785025
2020 06/25 10:39
那就我們個(gè)人獨(dú)資企業(yè)每個(gè)季度都是三十萬(wàn)以下收入,免增值稅,那么全額抵減增值稅的稅控盤及維護(hù)費(fèi)
84785025
2020 06/25 10:41
那就我們個(gè)人獨(dú)資企業(yè)每個(gè)季度都是三十萬(wàn)以下收入,免增值稅,那么全額抵減增值稅的稅控盤及維護(hù)費(fèi)要一直掛在應(yīng)交稅費(fèi)借方嗎
bamboo老師
2020 06/25 10:44
那您可以先不做第二筆分錄 等實(shí)際需要抵減的時(shí)候再做
84785025
2020 06/25 10:47
有時(shí)間限制嗎?還是說(shuō)永久性呢,到時(shí)候要把發(fā)票復(fù)印件做附件嗎?現(xiàn)在不做的話,增值稅申報(bào)表里什么都不要填嗎
bamboo老師
2020 06/25 10:48
可以填減免稅明細(xì)表 本期實(shí)際抵扣欄不要填 沒(méi)有時(shí)間限制 填表了不需要要把發(fā)票復(fù)印件做附件
84785025
2020 06/25 10:50
不做會(huì)計(jì)分錄,當(dāng)期申報(bào)表里填減免明細(xì)表是吧
bamboo老師
2020 06/25 10:52
是的 不做會(huì)計(jì)分錄,當(dāng)期申報(bào)表里填減免明細(xì)表
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