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老師,去年應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅貸方有余額,今年怎么處理,分錄怎么寫?(是未達(dá)起征點(diǎn)沒有結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入)

84784977| 提問時(shí)間:2020 06/25 12:09
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宇飛老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
今年直接調(diào)整未分配利潤即可。借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 貸利潤分配-未分配利潤
2020 06/25 12:11
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