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問題已解決

5月份公司聚餐費(fèi)用是員工墊付的,6月份用現(xiàn)金報(bào)銷的,請問如何記賬?

84784982| 提問時間:2020 06/28 08:47
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師,中級會計(jì)師
借管理費(fèi)用 福利費(fèi),貸應(yīng)付職工薪酬 福利費(fèi),借應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)付款,報(bào)銷做借其他應(yīng)付款 貸庫存現(xiàn)金
2020 06/28 08:48
84784982
2020 06/28 08:49
老師,借:應(yīng)付職工薪酬,貸:其他應(yīng)付款,這一步的原始憑證是怎么做?
maize老師
2020 06/28 09:00
這個根據(jù)那個發(fā)票做賬,餐費(fèi)發(fā)票,報(bào)銷單為簽字的復(fù)印件貼后面,后面報(bào)銷貼正式報(bào)銷回單
84784982
2020 06/28 09:05
老師,那第一筆分錄的原始單據(jù)是什么呢?這三筆分錄的摘要怎么描敘呢?
maize老師
2020 06/28 09:12
這個是和這個是一起的計(jì)提 福利費(fèi) 借管理費(fèi)用 福利費(fèi),貸應(yīng)付職工薪酬 福利費(fèi),xx墊付聚餐費(fèi)用 借應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)付款,報(bào)銷做借其他應(yīng)付款 貸庫存現(xiàn)金
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