問題已解決
老師,我們是一般納稅人茶葉公司,收購茶葉來加工銷售,我們收購的發(fā)票是不是可以計算抵扣進項稅額。我應該填到哪里?



你好,是可以,填在第6欄
2020 06/29 12:31

84785022 

2020 06/29 14:19
那,老師,比如我農(nóng)產(chǎn)品計算抵扣的進項稅額有2萬,其他專票進項有1萬。
我本月銷項稅額是5千
請問本月抵扣的進項是專票的稅額還是計算的稅額?

小云老師 

2020 06/29 14:25
隨便你們啊,看你們自己安排

84785022 

2020 06/29 14:29
意思是選填的嗎?我以為所有的進項都填到上面的

84785022 

2020 06/29 14:34
是不是,本月要抵扣的就填在一、申報抵扣進項稅額。
本月還不抵扣的就填在三、待抵扣進項稅額
是這個意思嗎?就是這兩個表

小云老師 

2020 06/29 14:41
是的,你可以選擇,不是所有都一定要當期認證或者抵扣完

84785022 

2020 06/29 14:47
那就是說我農(nóng)產(chǎn)品進項計算有2萬,我本月只需要抵扣5千,那么我在一、申報抵扣進項稅額那里填5千
然后在三、待抵扣進項稅額那里填1.5萬。
就是計算出來的進項稅額,當月都填到申報表上,只是分別填在不同的地方對嗎?

小云老師 

2020 06/29 14:50
如果你做賬做的待抵扣你就填待抵扣,全部做的進項就都填進項

84785022 

2020 06/29 14:52
做賬都是全部做的進項

84785022 

2020 06/29 14:54
還是又回到最初的問題了,我都填進項,怎么知道先抵扣的是計算的還是專票上的?還是沒明白

小云老師 

2020 06/29 14:55
你愿意先抵扣哪個就哪個啊,你做賬進項又不會去細分到底是農(nóng)產(chǎn)品的進項還是專票的進項

84785022 

2020 06/29 14:57
不是說專票當月認證必須當月抵扣嗎?

84785022 

2020 06/29 14:57
老師不要閑我煩,我沒有做過進項抵扣的稅務帳,才請教您。謝謝

小云老師 

2020 06/29 15:06
沒有說當月認證的必須當月抵扣完,抵不完的可以留抵

84785022 

2020 06/29 15:07
謝謝老師,5分好評

小云老師 

2020 06/29 15:08
不客氣,祝你工作順利!
