問題已解決
公司承包廠房付的承包費 沒有收到發(fā)票要怎么做賬



您好,可以先做預(yù)付賬款
2020 06/29 15:00

84784991 

2020 06/29 15:06
那可以先攤銷嗎?

玲老師 

2020 06/29 15:14
你好 可以的,后面回來發(fā)票了再紅沖前面分錄 ,按發(fā)票金額攤銷。

84784991 

2020 06/29 15:17
分錄要怎么做

玲老師 

2020 06/29 15:19
你是屬于租賃廠房吧?各廠房具體用到哪里的?

84784991 

2020 06/29 15:29
車間和辦公室

玲老師 

2020 06/29 15:31
借預(yù)付賬款貸銀行存款,借制造費用管理費用,辦公費貸預(yù)付賬款,

84784991 

2020 06/29 15:36
公司是分時間段支付的款項 2020年4月支付一部分 2020年5月支付一部分 2020年11月支付一部分 這樣我算攤銷的時候可以按全部的金額來分?jǐn)倖?/div>

玲老師 

2020 06/29 15:39
您好,您按照實際每月應(yīng)該分?jǐn)偟慕痤~來攤銷,比如你實際一個月就應(yīng)該支付200元的費用,你每個月就攤銷200元的費用就可以

84784991 

2020 06/29 15:46
今年預(yù)付了明年的 這樣要怎么攤銷

玲老師 

2020 06/29 15:49
您好,今年預(yù)付了明年的不攤銷,到明年時再攤銷,

84784991 

2020 06/29 16:20
攤銷額 是不是要實際付了錢才能攤銷 未付的部分不能攤

玲老師 

2020 06/29 16:21
您好,不是的,是你實際每個月應(yīng)該發(fā)生費用了,然后你就攤銷,已經(jīng)付款了,記銀行存款或者是預(yù)付賬款,沒付款的,記其他應(yīng)付款或者應(yīng)付帳款

84784991 

2020 06/29 17:07
沖銷之前的分錄要怎么做

玲老師 

2020 06/29 17:17
原來的分錄一模一樣,金額用負(fù)數(shù),

