問題已解決
請問一下老師這個先計提后支付的怎么做,這個科目我好暈呀



你好,匯算清繳補交的所得稅這樣做分錄
計提的時候,借;以前年度損益調(diào)整 ,貸;應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅
繳納的時候,借;應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅 , 貸;銀行存款
結(jié)轉(zhuǎn)的時候,借;利潤分配——未分配利潤,貸;以前年度損益調(diào)整
2020 07/01 21:41

84784970 

2020 07/01 23:09
謝謝!能幫我再看看這個嗎

84784970 

2020 07/01 23:10
這個是以前繳重了的稅,現(xiàn)在退回來了,以前的會計沒有做賬

鄒老師 

2020 07/01 23:58
你好,需要把之前的賬務(wù)補上,然后做退回稅款的分錄

84784970 

2020 07/02 10:27
謝謝!該怎么補。

鄒老師 

2020 07/02 10:27
你好,補做之前繳納稅款的分錄
借;應(yīng)交稅費——某某稅款,貸;銀行存款

84784970 

2020 07/02 11:14
明白了!不能用銀行存款,不然的話銀行賬又平不了,謝謝

鄒老師 

2020 07/02 11:18
你好,先做銀行存款貸方,之后退回計入借方,這樣是不會影響最終的銀行存款余額的

84784970 

2020 07/02 11:20
借貸不就平了嘛,我現(xiàn)在是銀行存款多了,

鄒老師 

2020 07/02 11:32
你好,現(xiàn)在是銀行存款多(以前繳重了的稅,以前的會計沒有做賬),那把之前繳納稅款的分錄做了,銀行存款就賬實相符了

84784970 

2020 07/02 11:45
謝謝!我用的現(xiàn)金都平了

鄒老師 

2020 07/02 11:52
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!
