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問題已解決

請問一下老師這個先計(jì)提后支付的怎么做,這個科目我好暈呀

84784970| 提問時間:2020 07/01 21:39
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
你好,匯算清繳補(bǔ)交的所得稅這樣做分錄 計(jì)提的時候,借;以前年度損益調(diào)整 ,貸;應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 繳納的時候,借;應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 , 貸;銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)的時候,借;利潤分配——未分配利潤,貸;以前年度損益調(diào)整
2020 07/01 21:41
84784970
2020 07/01 23:09
謝謝!能幫我再看看這個嗎
84784970
2020 07/01 23:10
這個是以前繳重了的稅,現(xiàn)在退回來了,以前的會計(jì)沒有做賬
鄒老師
2020 07/01 23:58
你好,需要把之前的賬務(wù)補(bǔ)上,然后做退回稅款的分錄
84784970
2020 07/02 10:27
謝謝!該怎么補(bǔ)。
鄒老師
2020 07/02 10:27
你好,補(bǔ)做之前繳納稅款的分錄 借;應(yīng)交稅費(fèi)——某某稅款,貸;銀行存款
84784970
2020 07/02 11:14
明白了!不能用銀行存款,不然的話銀行賬又平不了,謝謝
鄒老師
2020 07/02 11:18
你好,先做銀行存款貸方,之后退回計(jì)入借方,這樣是不會影響最終的銀行存款余額的
84784970
2020 07/02 11:20
借貸不就平了嘛,我現(xiàn)在是銀行存款多了,
鄒老師
2020 07/02 11:32
你好,現(xiàn)在是銀行存款多(以前繳重了的稅,以前的會計(jì)沒有做賬),那把之前繳納稅款的分錄做了,銀行存款就賬實(shí)相符了
84784970
2020 07/02 11:45
謝謝!我用的現(xiàn)金都平了
鄒老師
2020 07/02 11:52
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!
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