問題已解決
請問購買的臺布啊,地毯,木板這些,放辦公費還是低值易耗品合適呢?物業(yè)購買的。



您好,同學,計入低值易耗品更為合適。
2020 07/02 10:10

84785044 

2020 07/02 10:13
還有個問題,一般作廢的發(fā)票,前臺需要上交到財務這邊嗎?財務這邊把作廢的發(fā)票怎么處理呢

曉宇老師 

2020 07/02 10:15
需要交到財務,然后由財務人員將已經作廢的增值稅發(fā)票敲蓋“作廢”章或“作廢”字樣,可單獨存放,發(fā)票必須全部聯(lián)次妥善保管、不得私自銷毀,以備查核。

84785044 

2020 07/02 10:22
5月15離職,人事把公司替員工繳納的社保在工資里扣除了,我現(xiàn)在做發(fā)放工資的分錄,就還剩下200不平,這個我該放哪里

曉宇老師 

2020 07/02 10:26
您把這200沖減多計提的社保費即可。

84785044 

2020 07/02 10:28
但是我們5月已經給他交了。做繳納社保的時候正常做的。可能月頭剛交,她沒過幾天就離職了,所以人事扣下來了。

曉宇老師 

2020 07/02 10:34
是的,扣下來的前沖減之前上交社保時的費用,因為這部分錢不是公司實際發(fā)生的費用。

84785044 

2020 07/02 10:36
那我是在發(fā)工資這個分錄是社保是其他應收款上沖還是沖公司部分的呢。我計提的工資就多200了,這個分錄怎么做

曉宇老師 

2020 07/02 10:42
同學,沖公司部分,因為公司部分的由個人承擔了,所以公司計提的就多了。您現(xiàn)在是其他應收款有余額,就直接將該筆余額沖減管理費用科目。

84785044 

2020 07/02 10:51
麻煩看下,這是計提工資,支付社保 到發(fā)放工資,現(xiàn)在相差147

曉宇老師 

2020 07/02 10:59
借:管理費用(紅字)147
借:應付工資 147

84785044 

2020 07/02 11:02
沖管理費用的社保,那其他應收的呢。其他應收在最開始貸方的時候就已經存在了這么多了,不應當相應減少嗎

曉宇老師 

2020 07/02 11:10
您分錄中其他應收款沒有余額,不用調整。

84785044 

2020 07/02 14:44
那我應付工資借方就是按照實際金額來的,還需要沖應付工資嗎

曉宇老師 

2020 07/02 15:10
需要沖應付工資,沖您第一張憑證計提的應付工資,不是第二張實際發(fā)放。
