當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
員工出差報銷的油費(fèi),比發(fā)票上的金額少,我該怎么做賬



你好,按照實(shí)際金額進(jìn)行報銷。
2020 07/02 10:32

84784978 

2020 07/02 10:37
餐補(bǔ)的話沒發(fā)票,我該怎么做賬

汪晨老師 

2020 07/02 10:41
你好,做差旅補(bǔ)貼中就可以了。

84784978 

2020 07/02 10:45
那怎么做賬

汪晨老師 

2020 07/02 10:47
你好,借 管理費(fèi)用等-差旅費(fèi)用 -差旅補(bǔ)貼 貸 銀行存款
