国产999精品2卡3卡4卡,heyzo无码综合国产精品,yw.193.cnc爆乳尤物未满,av色综合网站,丰满少妇被猛男猛烈进入久久

問題已解決

請(qǐng)問我加計(jì)抵抗多扣了,從去年10月開始的到今年5月的,去國(guó)稅辦理了補(bǔ)繳,增值稅,附加稅都要補(bǔ),那我這個(gè)分錄該怎么做。每個(gè)月多計(jì)提的加計(jì)是不是得沖,是用以前年度損益調(diào)整還是直接用我以前科目沖

84785044| 提問時(shí)間:2020 07/03 14:43
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
上年增值稅,結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入話,借以前年度損益調(diào)整,貸未交增值稅,附加稅上年做借應(yīng)交稅費(fèi) 貸以前年度損益調(diào)整,
2020 07/03 14:49
maize老師
2020 07/03 14:50
借未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整,
maize老師
2020 07/03 14:51
這個(gè)為準(zhǔn)借以前年度損益調(diào)整,貸未交增值稅 附加稅借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行,借未交增值稅 貸銀行 借未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整,
84785044
2020 07/03 14:52
一定要將上年、今年分開嗎?我合計(jì)金額一起才八千多
maize老師
2020 07/03 14:52
本年的是借未交增值稅 負(fù)數(shù) 貸營(yíng)業(yè)外收入 負(fù)數(shù), ,稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)
maize老師
2020 07/03 14:53
根據(jù)重要性原則,要是之前不多可以直接做本年上面借未交增值稅 負(fù)數(shù) 貸營(yíng)業(yè)外收入 負(fù)數(shù), ,稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi) 繳納做借未交增值稅 貸銀行,借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行
84785044
2020 07/03 14:54
那增值稅和附加稅去年兩個(gè)月才三千多,剩下來都是今年的,都用以前年度損益調(diào)整,那今年的增值稅,附加稅怎么做
84785044
2020 07/03 14:54
本年的借未交負(fù)數(shù)是什么意思,怎么貸方用到營(yíng)業(yè)外收入了?
84785044
2020 07/03 14:56
我每個(gè)都要補(bǔ)得。你看下我手抄的
maize老師
2020 07/03 15:01
月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 次月月初抵減、交納增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益/營(yíng)業(yè)外收入 那是之前加計(jì)抵減做這個(gè),現(xiàn)在貸營(yíng)業(yè)外收入負(fù)數(shù)是沖掉之前結(jié)轉(zhuǎn)了
84785044
2020 07/03 15:02
加計(jì)抵減的我會(huì)做的,就是增值稅,和附加稅,我都看不懂你寫的那一大段,不用以前年度損益科目,全部放今年怎么做。
maize老師
2020 07/03 15:04
借未交增值稅 負(fù)數(shù) 貸營(yíng)業(yè)外收入 負(fù)數(shù), 繳納做借未交增值稅 貸銀行,稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi) ,借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行
maize老師
2020 07/03 15:05
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸: 其他收益/營(yíng)業(yè)外收入 之前抵減做這個(gè),現(xiàn)在就沖掉之前抵減的,借未交增值稅 負(fù)數(shù) 貸營(yíng)業(yè)外收入 負(fù)數(shù)
84785044
2020 07/03 15:08
稅金及附加你這里貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)?貸銀存?
maize老師
2020 07/03 15:12
這個(gè)計(jì)提,稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi) 繳納借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行
84785044
2020 07/03 15:14
那我全部增值稅和附加全部計(jì)提在做繳納的分錄行嗎?之前加計(jì)抵扣我的分錄是借:應(yīng)交減免稅,貸營(yíng)業(yè)外收入,我多計(jì)提的直接這樣沖行嗎,不一定要借應(yīng)交未交增值稅,貸營(yíng)業(yè)外收入吧
maize老師
2020 07/03 15:17
借:應(yīng)交減免稅負(fù)數(shù),貸營(yíng)業(yè)外收入 負(fù)數(shù),附加稅按我寫做,增值稅你之前咋做現(xiàn)在就科目不變數(shù)值是負(fù)數(shù)沖掉
84785044
2020 07/03 15:24
這樣做對(duì)嗎?
maize老師
2020 07/03 15:27
你之前那個(gè)減免稅額結(jié)轉(zhuǎn)嗎,結(jié)轉(zhuǎn)話,那對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)分錄沖掉,是對(duì)的
84785044
2020 07/03 15:28
現(xiàn)在我看的減免和營(yíng)業(yè)外有余額,7127.02的
maize老師
2020 07/03 15:34
紅字沖掉還有余額,你去看之前減免稅額是不是結(jié)轉(zhuǎn)了,你去查下,營(yíng)業(yè)外收入結(jié)轉(zhuǎn)損益就沒有余額
84785044
2020 07/03 15:47
紅字沖掉后的余額就是我要交的增值稅啊
maize老師
2020 07/03 15:52
那你的意思是減免稅額還有余額沒,這個(gè)減免稅額下面應(yīng)該是沒有余額了,所以我叫你查之前掛那個(gè)下面 ,
84785044
2020 07/03 15:53
每個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)的沒有余額,現(xiàn)在紅沖肯定有余額啊
84785044
2020 07/03 15:59
現(xiàn)在如果借未交增值稅那我這個(gè)平不了,以后我是借銷項(xiàng),貸未交,借未交增值稅,貸進(jìn)項(xiàng),之間的差額在未交增值稅上,現(xiàn)在直接未交,等下繳納的時(shí)候銀行存款不是在借方了。
maize老師
2020 07/03 16:03
那是平就完了。平就可以,
maize老師
2020 07/03 16:05
現(xiàn)在如果借未交增值稅那我這個(gè)平不了,以后我是借銷項(xiàng),貸未交,借未交增值稅,貸進(jìn)項(xiàng),之間的差額在未交增值稅上,現(xiàn)在直接未交,等下繳納的時(shí)候銀行存款不是在借方了。 是的,正常的是這樣
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取