問題已解決
老師,應(yīng)交增值稅的進項稅額大于銷項稅額時,稅控盤的技術(shù)維護費還可以抵稅嗎



你好 稅控盤的技術(shù)維護費計入留底稅額里面 不影響抵扣
2020 07/06 10:05

84785031 

2020 07/06 10:12
填完表四之后主表中顯示的期末留抵稅額還是進項-銷項的余額,這是怎么回事呢,謝謝

軼塵老師 

2020 07/06 10:17
你先需要在增值稅納稅申報表填寫附表四,再在主表第23欄“應(yīng)納稅額減征額”欄次,從應(yīng)納稅額中抵減,必須都填寫,不然審核不過去的。

84785031 

2020 07/06 10:24
填寫附表四的時候,本期實際抵減稅額填280還是0呢,謝謝

軼塵老師 

2020 07/06 10:27
本期進項大于銷項 沒有稅抵減 所以實際抵減額填0

84785031 

2020 07/06 10:31
老師,這樣顯示是哪里填的有問題呢

軼塵老師 

2020 07/06 10:52
最后申報表的應(yīng)補稅款不能為負(fù)數(shù)

84785031 

2020 07/06 10:53
老師,這個數(shù)是自己帶出來的,我在哪里改呢

軼塵老師 

2020 07/06 10:54
你的抵減填零 就不會出現(xiàn)負(fù)數(shù)

84785031 

2020 07/06 10:59
老師,抵減填零的話這個技術(shù)維護費就不在主表中體現(xiàn)了是嗎,下期再抵扣時再在表四中填寫本期實際抵減稅額嗎,謝謝

軼塵老師 

2020 07/06 11:08
是的 本期沒有稅款 所以抵減就填零
