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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問如果有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,月底要結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目,需要調(diào)到進(jìn)項(xiàng)稅額里面嗎?怎樣編分錄



許老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師
借:庫存商品等 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
這樣處理的哦
2020 07/06 12:31

84785023 

2020 07/06 12:36
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是4月份發(fā)生的,我一直沒有結(jié)轉(zhuǎn),我們要是沒有銷項(xiàng),只有進(jìn)項(xiàng),月底也要結(jié)轉(zhuǎn)嗎,怎樣編分錄

許老師 

2020 07/06 12:38
這個(gè)的話 一樣要結(jié)轉(zhuǎn)的
還是我這樣處理 不影響的
銷項(xiàng)歸銷項(xiàng) 另外處理的哦

84785023 

2020 07/06 12:40
如果有銷項(xiàng)也有進(jìn)賬,怎樣結(jié)轉(zhuǎn)

許老師 

2020 07/06 12:41
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
