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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)2018年的庫(kù)存專票,2019年做成庫(kù)存了,但是沒有抵扣。今年5月份又把這份專票認(rèn)證抵扣了。請(qǐng)問(wèn)這樣的情況該如何做賬。



你好 那你們當(dāng)時(shí)收到的庫(kù)存體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅 做的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅里面去的嗎
2020 07/06 14:00

84785044 

2020 07/06 14:02
沒有,寫的是庫(kù)存商品

meizi老師 

2020 07/06 14:08
你好 那你意思把進(jìn)項(xiàng)稅一起計(jì)入了庫(kù)存商品去了嗎

84785044 

2020 07/06 14:10
是的,一起計(jì)入庫(kù)存商品了

meizi老師 

2020 07/06 14:13
你好 那你現(xiàn)在做 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸庫(kù)存商品 這樣來(lái)做

84785044 

2020 07/06 14:16
庫(kù)存已經(jīng)在2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)到成本里了,那去年的成本,本年利潤(rùn)都需要調(diào)出來(lái)嗎?又該怎么做

meizi老師 

2020 07/06 14:23
你好 那你就要調(diào)整 多結(jié)轉(zhuǎn)的成本。 走以前年度損益調(diào)整科目沖的哦

84785044 

2020 07/06 14:25
具體該怎么做,每個(gè)分錄都該怎么寫,沒有做過(guò)不會(huì),謝謝

meizi老師 

2020 07/06 14:34
你好 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸庫(kù)存商品 體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅。 然后沖之前多結(jié)轉(zhuǎn)的成本。 借庫(kù)存商品貸以前年度損益調(diào)整-主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 借 以前年度損益調(diào)整-主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸未分配利潤(rùn)

84785044 

2020 07/06 14:37
謝謝您老師

meizi老師 

2020 07/06 14:44
沒事滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)
