問題已解決
老師,我的科目余額表平衡,但是資產(chǎn)負責表不平是憑證錯誤嗎



損益科目結(jié)轉(zhuǎn)嗎,軟件做賬一般是不會憑證錯誤
2020 07/07 17:20

84785026 

2020 07/07 17:21
手工弄的,還有怎么知道銀行賬對不對,是不是上一個月的余額+本期增加-減少的=這個月的余額

maize老師 

2020 07/07 17:41
...你損益科目有余額嗎,你做賬嗎,都登記的是對的嗎,未分配利潤這個變化嗎,上一個月的余額 本期增加-減少的=這個月的余額 是的,但是這個資產(chǎn)負債表不是這樣來的,資產(chǎn)負債表有的是期末數(shù)有的是合計數(shù),也 有的是明細計算出來的,

84785026 

2020 07/07 17:42
這個分錄是做財務(wù)費用嗎還是

maize老師 

2020 07/07 17:45
是的,財務(wù)費用手續(xù)費,

84785026 

2020 07/07 18:06
支付證書年費呢,記入管理費用還是財務(wù)費用

84785026 

2020 07/07 18:06
財務(wù)費用分錄是不是要平的呀

maize老師 

2020 07/07 18:12
財務(wù)費用,我這邊是做財務(wù)費用,這個是的, 需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤下面

84785026 

2020 07/07 18:20
我知道的,我結(jié)轉(zhuǎn)了,然后相差十幾塊

maize老師 

2020 07/07 18:28
你截圖你那不是年初數(shù),你去看2019年期末數(shù)是不是平的

84785026 

2020 07/07 18:31
這個是上季度的,因為我們是季度做賬,我的銀行賬對上了

maize老師 

2020 07/07 18:37
但是你這個年初數(shù)是平的,你是改年初數(shù)?

maize老師 

2020 07/07 18:39
你這個年初數(shù)咋是變動的?

84785026 

2020 07/08 09:19
老師,我們有三筆財務(wù)費用,一筆是利息收入9.19,其他兩筆一筆是支付手續(xù)費140.然后一筆是支付證書年費500 那要怎么結(jié)轉(zhuǎn)

maize老師 

2020 07/08 09:32
借本年利潤,500 +140 -9.19貸財務(wù)費用 手續(xù)費500 +140,利息收入,-9.19

84785026 

2020 07/08 09:33
好的,謝謝老師

maize老師 

2020 07/08 09:40
好的我先回復別的學員了
