問題已解決
去年開具的一張發(fā)票,我方已入賬,申報納稅,對方未入賬,退回。今年可以紅沖嗎?需要在稅務(wù)局報備嗎?



你好 是專票還是普票的 購買方?jīng)]有認證嘛
2020 07/10 14:31

84784955 

2020 07/10 14:32
普票,對方?jīng)]有要,直接沒有用。

meizi老師 

2020 07/10 14:34
你好 那你收到就做紅字分錄 不需要備案的

84784955 

2020 07/10 14:39
謝謝,那年底的確認收入的時候,做一筆未開票收入,但是今年開票金額大于去年未開票收入,這種財務(wù)上只需要紅沖去年的發(fā)票,再做一筆開票金額吧。

meizi老師 

2020 07/10 14:43
你好 是的 按你們實際業(yè)務(wù)來做即可

84784955 

2020 07/10 14:49
謝謝哈,那當(dāng)時這次未開票收入,并沒有進行納稅申報,現(xiàn)在是不是需要更正申報,這會有稅務(wù)處罰嗎?我們是小規(guī)模,加上這筆收入,也不繳稅

meizi老師 

2020 07/10 14:52
你好 是的 會有滯納金的 罰款的話看當(dāng)?shù)囟悇?wù)

84784955 

2020 07/10 14:53
未達到30萬,也要交滯納金嗎?那可以不用去更改嗎?到開票月,再去申報

meizi老師 

2020 07/10 14:54
你好 這個不會的。 那你要記得去更正 要去更正的哦

84784955 

2020 07/10 15:04
非常感謝老師

meizi老師 

2020 07/10 15:06
沒事的 滿意請給予評價
