問題已解決
老師我想問下我這個發(fā)生銷售退回,分錄庫存商品單價,金額怎么入,哪個用負數(shù)



你好,發(fā)生銷售退回
登記庫存商品借方數(shù)量,單價,金額信息就是了
金額=退回商品數(shù)量*之前結轉的 單位成本
登記庫存商品借方,就不需要登記貸方負數(shù)了
2020 07/11 18:29

84784952 

2020 07/11 18:32
但是期末單價和期初差的太多了是為啥

鄒老師 

2020 07/11 18:34
你好,期末單價和期初差的多,可能是單位產(chǎn)品采購成本變動較大導致的

84784952 

2020 07/11 18:37
但是我看了變動沒那么大就差分

鄒老師 

2020 07/11 18:38
你好,變動沒那么大,那期末單價和期初就不應當變動很大才是啊

84784952 

2020 07/11 19:09
這個跟之前月份賬上沒有那么多庫存但是開出去了票有關系嗎

鄒老師 

2020 07/11 19:11
你好,有關系
之前月份賬上沒有那么多庫存但是開出去了票,這樣會導致當月庫存負數(shù)
這樣就會導致單價變動很大的

84784952 

2020 07/11 19:16
那我該怎么處理老師

鄒老師 

2020 07/11 19:17
你好,需要查明之前月份庫存負數(shù)的原因,然后做相應調整處理
之前月份賬上沒有那么多庫存但是開出去了票,那應當把之前多開出去的發(fā)票紅沖才是的(因為開具的發(fā)票數(shù)量不能超過賬面庫存數(shù)據(jù)的)

84784952 

2020 07/11 19:19
可以暫估不,老師

鄒老師 

2020 07/11 21:23
你好
如果是有購進,暫時沒有取得發(fā)票,可以暫估
如果不是上面這種情況,是不可以暫估的

84784952 

2020 07/11 21:51
我這個是購進了暫時沒取得發(fā)票

鄒老師 

2020 07/11 21:56
你好,購進了暫時沒取得發(fā)票,就可以暫估入庫的
