問題已解決
老師,增值稅納稅申報表1%的稅率,表里頭沒有1%的欄,應(yīng)該怎樣填?



你好
系統(tǒng)默認3%
你們需要交稅嗎
2020 07/11 20:07

84784987 

2020 07/11 20:08
不需要交稅。

郭老師 

2020 07/11 20:11
在10欄里面填寫就可以
其他的忽略

84784987 

2020 07/11 20:12
老師,增值稅減免稅申報明細表還用填嗎?

郭老師 

2020 07/11 20:15
你好
減免表不填寫的

84784987 

2020 07/11 20:17
老師,收入¥10,000,增值稅¥300,附加稅交費是不是用300乘上他們的稅率就可以。

郭老師 

2020 07/11 20:18
你需要交稅嗎
不交稅,附加稅0

84784987 

2020 07/11 20:19
我單位沒有達到交稅的額度,但是我的附加稅一直在繳納。

84784987 

2020 07/11 20:20
一直在交,咋辦?

郭老師 

2020 07/11 20:28
去稅務(wù)局申請退回來

84784987 

2020 07/11 20:29
老師,如果不去稅局辦退回,是不是也沒事兒。對我的帳有影響嗎?

郭老師 

2020 07/11 20:33
你們多交了稅款的
其他的沒影響

84784987 

2020 07/11 20:34
我可以放棄,我這樣理解對嗎?

84784987 

2020 07/11 20:34
計算方法是不是就用增值稅300乘上稅率。

郭老師 

2020 07/11 20:37
你好
是的,可以
是的

84784987 

2020 07/11 20:38
老師,印花稅是不是有收入就得交?沒有減免的情況吧。

84784987 

2020 07/11 20:39
印花稅是不是發(fā)票的總金額乘上印花稅率。

郭老師 

2020 07/11 20:42
只要是印花稅的稅目里面的都要交
減半

84784987 

2020 07/11 20:43
主營收入是10,000,增值稅是300,那么印花稅的計稅金額是10300,對嗎。

郭老師 

2020 07/11 21:02
你好,是的
按你的合同金額
