問題已解決
增值稅減免稅款余額在貸方賬務(wù)處理



不會是貸方,你之前做啥,這個 借:管理費用
貸:銀行存款/現(xiàn)金
抵減增值稅稅額,
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)
借:管理費用 負(fù)數(shù)
借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額
這樣是平了你們咋做是貸方??你之前做啥
2020 07/11 21:19

84784957 

2020 07/11 21:22
之前的會計做錯了

maize老師 

2020 07/11 21:24
科目不變數(shù)字是負(fù)數(shù)沖掉,
