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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
資產(chǎn)負(fù)債表中其他應(yīng)收款為負(fù)數(shù)應(yīng)該怎么調(diào)整呢?比如其他應(yīng)收款為貸方12000



您好,借:其他應(yīng)收款12000。貸:其他應(yīng)付款12000
2020 07/11 23:32

84785018 

2020 07/11 23:35
老師,這種同一家公司往來(lái),掛一個(gè)其他應(yīng)收,有時(shí)他家多付,這種都要進(jìn)行調(diào)整嗎?

小林老師 

2020 07/11 23:46
您好,這個(gè)情況,建議您看款項(xiàng)屬性,若同類屬性,最好合并在一個(gè)科目核算。

84785018 

2020 07/11 23:52
因?yàn)橥患夜荆液喜⒃谄渌麘?yīng)收款這個(gè)科目核算,應(yīng)對(duì)方多付了我12000元,我資產(chǎn)負(fù)債表其他應(yīng)收款為負(fù)數(shù)了,這種要如何處理?我用的軟件不會(huì)重分類。老師,需要對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表進(jìn)行重分類嗎?還是要做分錄?

小林老師 

2020 07/11 23:55
您好,這個(gè)情況不調(diào)賬,在報(bào)表層面調(diào)整。

84785018 

2020 07/11 23:57
老師,意思是我調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表就可以了是嗎?哪我的是財(cái)務(wù)軟件,要如何做?

小林老師 

2020 07/12 00:03
您好,是的,您的理解非常正確。您軟件生成的財(cái)務(wù)報(bào)表,直接在報(bào)表上做重分類。

84785018 

2020 07/12 00:18
我手工調(diào)整是嗎?

小林老師 

2020 07/12 06:41
您好,是的,就是手工調(diào)整
