問題已解決
當(dāng)月開具的紅字發(fā)票要在申報(bào)表附表二“紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額”這一欄填寫嗎



申報(bào)表附表二“紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額 這個(gè)是購(gòu)買方開紅字信息表的時(shí)候填寫,你開出發(fā)票,這個(gè)填寫附表1 藍(lán)字-紅字去填寫
2020 07/13 14:55

84784956 

2020 07/13 14:57
是在銷售額中直接沖減紅字發(fā)票的數(shù)填寫

maize老師 

2020 07/13 15:14
是的,是的,是的,是對(duì)的

84784956 

2020 07/13 15:36
還有個(gè)問題,當(dāng)月無(wú)任何收入,只有一張紅字發(fā)票,是要去稅局大廳申報(bào)的嗎

maize老師 

2020 07/13 15:44
是的,是的,是的,是的

84784956 

2020 07/13 15:50
稅務(wù)大廳做完的申報(bào)數(shù)據(jù)是對(duì)的,我從電子稅務(wù)局看銷售額還是0.現(xiàn)在提示增值稅申報(bào)對(duì)比異常

84784956 

2020 07/13 15:54
這種情況要怎么處理

maize老師 

2020 07/13 16:03
我說稅局大廳是你們稅局,不是網(wǎng)上申報(bào),

maize老師 

2020 07/13 16:03
你這個(gè)不是提示嗎,你按這個(gè)去找你們稅局領(lǐng)導(dǎo)就可以
