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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師跨年的發(fā)票由于種種紅沖掉又重新開具了一張?jiān)趺醋鲑~



你好
紅沖
借;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 貸;應(yīng)收賬款等科目
借;庫存商品 ,貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
又重新開具了一張
借;應(yīng)收賬款 ,貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
借;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 , 貸;庫存商品
2020 07/14 09:13

84785018 

2020 07/14 09:14
老師跨年的發(fā)票不通過以前年度損益調(diào)整了嗎?

鄒老師 

2020 07/14 09:20
你好,不需要
你紅沖的發(fā)票是在今年,而不是去年,所以正常通過損益科目核算就是了

84785018 

2020 07/14 09:21
老師我紅沖的是去年的發(fā)票?

鄒老師 

2020 07/14 09:27
你好,需要紅沖的發(fā)票是去年開具,但是紅字發(fā)票你還是今年開具,而不是去年開具的

84785018 

2020 07/14 09:30
老師我在去年已經(jīng)做了收入

鄒老師 

2020 07/14 09:43
你好
你去年做的收入是根據(jù)去年開具的正數(shù)發(fā)票做,這個(gè)沒有錯(cuò)
今年紅沖了,然后補(bǔ)開正確的發(fā)票分錄是
紅沖
借;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 貸;應(yīng)收賬款等科目
借;庫存商品 ,貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
又重新開具了一張
借;應(yīng)收賬款 ,貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
借;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 , 貸;庫存商品
這個(gè)是不需要通過以前年度損益調(diào)整科目核算的
