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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,我們是小規(guī)模納稅人,季度收入不超過30萬,增值稅報(bào)表怎么填,需要填減免稅申報(bào)明細(xì)表嗎?



您好,如果銷售額全部是普票收入,就填在第九第十欄,不需要填減免稅申報(bào)明細(xì)表
2020 07/14 17:02

84785006 

2020 07/14 17:05
那就是說和國(guó)家把稅率從3%降到1%是沒關(guān)系的,因?yàn)槲覀兗径仁杖霙]超過30萬,本來就是免稅的,和這個(gè)減稅的填報(bào)方式不一樣吧

路老師 

2020 07/14 17:12
是的,如果收入超過30萬,或者是開了專用發(fā)票,那就有關(guān)系了
如果有減稅,還需要填 增值稅減免明細(xì)表,把不含稅銷售額額*2%的數(shù)據(jù)填進(jìn)去

84785006 

2020 07/14 17:23
老師,第九欄第十欄填報(bào)的銷售額是按照3%算的,還是按照1%算的填進(jìn)去?

路老師 

2020 07/14 17:26
就是開票的不含稅金額,如果開票稅率是1%,就是按照1%算的

84785006 

2020 07/14 17:29
沒開票,都是學(xué)費(fèi)收入,做的無票收入

路老師 

2020 07/14 17:31
那就按照1%來算不含稅銷售額

84785006 

2020 07/14 17:35
但是申報(bào)系統(tǒng)19欄、20欄自動(dòng)算出來的稅率,是按照銷售額*3%的稅率算的,這樣銷售額按照收入*1%算,稅率按3%,總金額就比收入多了

路老師 

2020 07/14 17:40
你做賬是按照幾個(gè)點(diǎn)的增值稅做的?

84785006 

2020 07/14 17:42
我還想問老師,做賬是用哪個(gè)稅率做賬,都把人搞暈了

路老師 

2020 07/14 17:45
如果不開票收入超過30萬,應(yīng)該是按1%交稅的,所以平時(shí)做賬應(yīng)該按照1%的增值稅稅率來做賬

路老師 

2020 07/14 17:46
你認(rèn)為呢?目前這個(gè)系統(tǒng)確實(shí)讓人頭暈

84785006 

2020 07/14 17:48
我是按照1%的稅率做的賬,報(bào)稅的時(shí)候第九欄、第十欄按照1%的稅率計(jì)算的銷售額報(bào)的,系統(tǒng)第十九欄卻是按照第九欄的銷售額*3%算的稅,所以我也搞不清楚了

路老師 

2020 07/14 18:01
是的,目前申報(bào)系統(tǒng)就是按照3%來計(jì)算增值稅的,這個(gè)是免稅的,所以不影響,直接申報(bào)就好

84785006 

2020 07/14 18:05
第九欄、第十欄按照1%算的銷售額來申報(bào)

路老師 

2020 07/14 18:13
可以,主要是跟你做賬一致
