問題已解決
你好,請(qǐng)教一下,每月都有一部份商品入暫估,那么這部分暫估商品要下月才能回票?做賬怎樣做呢?



你好
暫估入庫
借;庫存商品 , 貸;應(yīng)付賬款-暫估
根據(jù)發(fā)票沖銷暫估
借;應(yīng)付賬款-暫估 , 貸;庫存商品或原材料
根據(jù)發(fā)票入賬
借;庫存商品 ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 貸;應(yīng)付賬款等科目
2020 07/14 17:47

84785015 

2020 07/14 17:50
入了暫估的是當(dāng)月當(dāng)成本結(jié)轉(zhuǎn)的嗎

鄒老師 

2020 07/14 17:54
你好,暫估的商品對(duì)外銷售了,就需要在銷售的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)成本

84785015 

2020 07/14 17:56
管理費(fèi)用為什么出現(xiàn)負(fù)數(shù)呢

鄒老師 

2020 07/14 18:02
你好,能提供一下你單位管理費(fèi)用出現(xiàn)負(fù)數(shù)的圖片 ?

84785015 

2020 07/14 18:11
我問了會(huì)計(jì)就說

84785015 

2020 07/14 18:12
為什么5月出來利潤這么高

鄒老師 

2020 07/14 18:13
你好,是當(dāng)月發(fā)生了管理費(fèi)用沖銷業(yè)務(wù)嗎?

84785015 

2020 07/14 18:15
我截圖你看下

84785015 

2020 07/14 18:17
他這樣做對(duì)嗎?

鄒老師 

2020 07/14 18:19
你好,是當(dāng)月發(fā)生了管理費(fèi)用沖銷業(yè)務(wù)嗎?(能先回復(fù)一下我的問題嗎)

84785015 

2020 07/14 18:26
我得問用做賬的會(huì)計(jì)

鄒老師 

2020 07/14 18:28
你好,如果是是當(dāng)月發(fā)生了管理費(fèi)用沖銷業(yè)務(wù),沖銷費(fèi)用的金額超過了當(dāng)月費(fèi)用金額,那當(dāng)月費(fèi)用就是負(fù)數(shù)的

84785015 

2020 07/14 18:30
他說第一季度暫估的是費(fèi)用,再5月的時(shí)候沖出來了,所以管理費(fèi)用是負(fù)數(shù)

鄒老師 

2020 07/14 18:31
你好,如果是是當(dāng)月發(fā)生了管理費(fèi)用沖銷業(yè)務(wù),沖銷費(fèi)用的金額超過了當(dāng)月費(fèi)用金額,那當(dāng)月費(fèi)用就是負(fù)數(shù)的
