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老師我發(fā)現(xiàn)去年9月份的結(jié)轉(zhuǎn)成本的憑證做錯(cuò)了,少結(jié)轉(zhuǎn)了成本,庫存商品多了,現(xiàn)在該怎么調(diào)賬呢?



借以前年度損益調(diào)整,貸庫存商品,借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
2020 07/15 11:26

老師我發(fā)現(xiàn)去年9月份的結(jié)轉(zhuǎn)成本的憑證做錯(cuò)了,少結(jié)轉(zhuǎn)了成本,庫存商品多了,現(xiàn)在該怎么調(diào)賬呢?
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