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一般納稅人差額征收企業(yè),增值稅額需要全額繳納嗎?增值稅有什么優(yōu)惠政策嗎

84784969| 提問時(shí)間:2020 07/15 13:52
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靖曦老師
金牌答疑老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
一、一般納bai稅人差額征稅的會(huì)計(jì)處理是: 1、根據(jù)財(cái)du會(huì)[2012]13號(hào)文件的規(guī)定:企業(yè)接受zhi應(yīng)dao稅服務(wù)時(shí),按規(guī)定允許扣減銷售額而減少的銷項(xiàng)稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(營改增抵減的銷項(xiàng)稅額)”科目; 2、按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額與上述增值稅額的差額,借記“主營業(yè)務(wù)成本”等科目,按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,貸記“銀行存款”、“應(yīng)付賬款”等科目。 3、對于期末一次性進(jìn)行賬務(wù)處理的企業(yè),期末,按規(guī)定當(dāng)期允許扣減銷售額而減少的銷項(xiàng)稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(營改增抵減的銷項(xiàng)稅額)”科目,貸記“主營業(yè)務(wù)成本”等科目。
2020 07/15 14:04
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