問題已解決
跨年銷售退回,借:以前年度損益調(diào)整,借:應交稅費增值稅(銷項),貸:應收賬款 在增值稅賬里,怎么填



你好,跨年銷售退回的分錄是
借;主營業(yè)務收入 ,應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), 貸;應收賬款等科目
借;庫存商品 ,貸;主營業(yè)務成本
2020 07/15 14:53

84785009 

2020 07/15 14:54
銷項稅在借方,怎么填啊

鄒老師 

2020 07/15 14:59
你好,應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)在借方,就登記應交稅費明細賬,銷項稅額借方或者貸方負數(shù)

84785009 

2020 07/15 15:38
在貸方用紅筆寫是不是也可以

鄒老師 

2020 07/15 15:42
你好,是的,是可以的
銷項稅額可以是借方正數(shù)或者貸方負數(shù)(紅筆登記)
