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老師,請問我們購進商品,拿供應商給我們的返利來抵我們支付給供應商的貨款怎么做會計分錄呢?收到供應商的發(fā)票上面有2個金額,一個是正數(shù)金額1000,一個是負數(shù)金額100,負數(shù)金額就是返利部分,實際支付供應商貨款是1000-200=800元,請問怎么做分錄

84785021| 提問時間:2020 07/15 20:53
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
按折扣之后的 借庫存商品800貸銀行
2020 07/15 20:54
84785021
2020 07/16 20:02
好的謝謝老師
郭老師
2020 07/16 20:03
不用客氣的 應該的
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